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pro vyhledávání: '"ambiente de control"'
Publikováno v:
Contabilidad y Negocios: Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, Vol 18, Iss 35 (2023)
La presente investigación aborda un tema que se actualiza constantemente en las instituciones públicas: el control interno y la gestión del riesgo operativo desde la óptica de la gerencia y auditoría. Este estudio tiene como propósito determina
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https://doaj.org/article/8b6a3f4a8f0e4ee19dab19e07659e99f
El presente trabajo de grado es una práctica empresarial que tiene como fin el diseño de un sistema de control interno para la cadena de supermercados Sulpicio Rodríguez Robayo. En este informe se dará a conocer el proceso ejecutado para lograr e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::5c8e36594a5062cc4f04bcd309b319de
https://hdl.handle.net/11634/34025
https://hdl.handle.net/11634/34025
Publikováno v:
Universidad Nacional del Centro del Perú
Repositorio Institucional – UNCP
UNCP-Institucional
instacron:UNCP
Repositorio Institucional – UNCP
UNCP-Institucional
instacron:UNCP
El presente estudio titulado “El Control Interno y su incidencia en la calidad de servicio de la Empresa KINSA DISTRIBUCIONES SAC.”, tiene por objetivo general de estudio Determinar la incidencia del Control Interno en la Calidad de Servicio de l
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::92bfb6f23ef644bc3db64898c3c65745
Publikováno v:
Repositorio Institucional-UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
La investigación tuvo el propósito de determinar como el control interno incide en la gestión administrativa de Provias Nacional 2020, empleando para ello una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica sustantiva, de nivel explicativo,
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::859acb959177f649602d9fc46189883f
Autor:
Caceres Del Aguila, Edhit
Publikováno v:
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Repositorio Institucional-UNSA
UNSA-Institucional
Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
Repositorio Institucional-UNSA
UNSA-Institucional
Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
El objetivo de la presente investigación es determinar como el Ambiente de Control Interno se relaciona con los principales Sistemas Administrativos en la gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, así como
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::e90671b35ad32d19cae72d1621417207
Publikováno v:
UNSAAC-Institucional
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
instacron:UNSAAC
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
instacron:UNSAAC
El propósito primordial en este trabajo de investigación es evaluar el control interno para el proceso de certificación de productos orgánicos de la empresa Ancestral Inkas Food S.A.C. El enfoque de investigación en cuanto a la metodología es d
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::5173a28e6f05885a113d7a58a45712ff
Autor:
Ortiz Soto, Miguel Angel
Publikováno v:
Repositorio Institucional-UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
El estudio se circunscribe en el problema de las empresas constructoras al no considerar al control interno como una herramienta para lograr una gestión administrativa eficiente, por lo que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo pr
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::75a172509b1d9310d440c2af1e1f2257
Publikováno v:
Repositorio-UNSM
La investigación titulada “El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín y su incidencia en el ambiente de control en el año 2019, tuvo como objetivo general Conocer en qué medida la supervisión del órgano d
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______9504::490b6a90d4016db0206c1e0461751595
https://hdl.handle.net/11458/4253
https://hdl.handle.net/11458/4253
Publikováno v:
Repositorio Institucional USTA
Universidad Santo Tomás
instacron:Universidad Santo Tomás
Universidad Santo Tomás
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El presente trabajo tiene como enfoque el desarrollo de un proceso de consultoría, sustentado en la importancia de la gestión de riesgos empresariales de cualquier empresa y en este caso particular de Sodexo Colombia S.A.S empresa referente en el m
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::900bf0b7894f451cdeb3e76ab3ce21e3
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/20578
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/20578
Autor:
Távara Tamayo, Jhon
Publikováno v:
Repositorio Institucional-UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
Universidad César Vallejo
UCV-Institucional
Universidad Cesar Vallejo
instacron:UCV
La presente investigación tuvo como objetivo principal: Evaluar la eficiencia del control interno en la obra: Ampliación y mejoramiento de agua potable y saneamiento de la provincia de Ayabaca, 2019. También la presente investigación se enmarca d
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::dd67ad41fa04c5b42cbe1db8bc188634