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Autor:
Vargas, Héctor Andrés, Brito, Rosângela, Basilio, Daniel Silva, Moreira, Gilson Rudinei Pires
Publikováno v:
In Revista Brasileira de Entomologia October-December 2015 59(4):265-273
Publikováno v:
Baracaldo-Lozano, N. A. & Daza-Giraldo, L. E. (2015). Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros. Cuadernos de Contabilidad, 1 6(42), 733-759. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cc16-42.pcpc
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Citas tomadas de: KPMG (2018). Algunas de las empresas encuestadas percibieron algún tipo de evento de fraude durante el año 2014-2015. Y su empresa ¿Está blindada contra la corrupción? pp 28 Recuperado de https://home.kpmg/content/dam/kpmg/co/pdf/2018/08/fraude-anticorrupcion.pdf
Citas tomadas de: ETL GLOBAL AUIDIT. Recuperado https://aobauditores.com/terminos-auditoria/auditoria-fiscal/
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Congreso de la Republica de Colombia (13 julio de 2009) Ley 1314 de 2009. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html
Fernando Hernández, D. (2018). Gestión del riesgo Y control, una mirada tridimensional. Revista Científica Hermes, 22, 449-465. Recuperado de https://ezproxy.umng.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=132332699&lang=es&site=eds-live
IFAC. (2013). NIA 315 Identificación y Valoración de los riesgos de incorreción material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno https://www.ifac.org/
Márquez, R. (2019). Auditoría forense. Ecoe Ediciones. Página: 18. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=9193&pg=18
Ministerio de Industria y Comercio (20 Febrero de 2015) Decreto 302 de 2015. Recuperado de http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30019761
Paucar, N. (2013) Antecedentes de la auditoria y Tipos de auditoria (Entrada de blog). Recuperado http://consultadeber.blogspot.com/
Ruíz, R. (ene-mar, 2001). Evolución histórica del control. Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, 05. Recuperado de Santillana, J (2013) Auditoria Interna Tercera Edición. Recuperado de https://catedrafinancierags.files.wordpress.com/2012/04/auditoria-interna-juan-ramc3b3n-santillana.pdf
Senado de la Republica de Colombia (29 Noviembre de 1993) Ley 87 de 1993. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
Santillana, J. (2015). Sistemas de control interno. (3a. ed.) Pearson Educación. Página: IFC48. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=3812&pg=72
Cortés, M. E. L. (2018a). Evaluación del control interno en la auditoría de cuentas. Presupuesto Y Gasto Publico Recuperado de https://ezproxy.umng.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com.ezproxy.umng.edu.co/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=131435365&lang=es&site=eds-live
Citas tomadas de: KPMG (2018). Algunas de las empresas encuestadas percibieron algún tipo de evento de fraude durante el año 2014-2015. Y su empresa ¿Está blindada contra la corrupción? pp 28 Recuperado de https://home.kpmg/content/dam/kpmg/co/pdf/2018/08/fraude-anticorrupcion.pdf
Citas tomadas de: ETL GLOBAL AUIDIT. Recuperado https://aobauditores.com/terminos-auditoria/auditoria-fiscal/
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Fernando Hernández, D. (2018). Gestión del riesgo Y control, una mirada tridimensional. Revista Científica Hermes, 22, 449-465. Recuperado de https://ezproxy.umng.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=132332699&lang=es&site=eds-live
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Ministerio de Industria y Comercio (20 Febrero de 2015) Decreto 302 de 2015. Recuperado de http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30019761
Paucar, N. (2013) Antecedentes de la auditoria y Tipos de auditoria (Entrada de blog). Recuperado http://consultadeber.blogspot.com/
Ruíz, R. (ene-mar, 2001). Evolución histórica del control. Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, 05. Recuperado de
Senado de la Republica de Colombia (29 Noviembre de 1993) Ley 87 de 1993. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
Santillana, J. (2015). Sistemas de control interno. (3a. ed.) Pearson Educación. Página: IFC48. Tomado de http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=3812&pg=72
En este trabajo busca determinar los aspectos de la Auditoria Forense que permitan fortalecer el control interno, con el propósito de evitar los fraudes que puedan existir en las organizaciones colombianas. En el presente trabajo se estableció como
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2802::76243e58025cba85c3ac4946a8cbb274
https://hdl.handle.net/10654/32563
https://hdl.handle.net/10654/32563
Publikováno v:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio Institucional UAO
Repositorio Institucional UAO
Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios prestados por las ambulancias desde el punto de vista del equipo biomédico y los diversos sistemas de los cuales dependen para su correcto funcionamiento, se elaboró un sistema de gestión de
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od________25::c8ffb42a990360ce3462b107ce54fd93
https://hdl.handle.net/10614/5812
https://hdl.handle.net/10614/5812
Autor:
Vargas, Héctor Andrés, Brito, Rosângela, Basilio, Daniel Silva, Moreira, Gilson Rudinei Pires
Publikováno v:
Revista Brasileira de Entomologia; October-December 2015, Vol. 59 Issue: 4 p265-273, 9p