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pro vyhledávání: '"Auditoria Interna no Setor Público"'
Autor:
Ximenes, Felix1 felix.ximenes@aluno.uece.com.br, Salgueiro Rodrigues Junior, Manuel2 manuel.salgueiro@uece.br, Souza dos Santos, Hávila Cristina1 havilacristina@yahoo.com.br
Publikováno v:
GeSec: Revista de Gestao e Secretariado. 2023, Vol. 14 Issue 4, p6090-6112. 23p.
Publikováno v:
Revista de Contabilidade e Organizações, Vol 14 (2020)
O objetivo do artigo foi investigar e analisar a percepção de uma amostra de contadores públicos brasileiros sobre a adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil, atualmente em processo de convergência com
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f90814e854a44c019a5721dafd4f0e60
Autor:
Ferreira de Aquino, Márcio Mateus1 marcioaquino@recife.ifpe.edu.br, Barbosa Israel, Sheila Miriam1 sheilambisrael@fac.pe.senac.br, de Carvalho Filho, Mário1 mcf2508@hotmail.com, Pereira de Souza, Givanildo1 givanildopsouza09@gmail.com, Menezes Cavalcante, Gesualdo1 gesualdom@hotmail.com
Publikováno v:
Revista de Contabilidade & Controladoria. Set.-Dec.2018, Vol. 10 Issue 3, p122-142. 21p.
Autor:
Marques, Luciane Ribas1 luciane.contabil78@gmail.com, Bezerra Filho, João Eudes1 joao@fucape.br, Caldas, Olavo Venturim1 olavocaldas@ig.com.br
Publikováno v:
Revista de Contabilidade e Organizações. 2020, Vol. 14, p1-12. 12p.
Publikováno v:
Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review); Vol. 14 No. 4 (2023): Revista de Gestão e Secretariado v.14, n.4, 2023; 6090-6112
Revista de Gestão e Secretariado; v. 14 n. 4 (2023): Revista de Gestão e Secretariado v.14, n.4, 2023; 6090-6112
Revista de Gestão e Secretariado; v. 14 n. 4 (2023): Revista de Gestão e Secretariado v.14, n.4, 2023; 6090-6112
Esta pesquisa visou analisar as características das produções científicas de 2010 a 2020, no âmbito da pós-graduação stricto sensu, que tiveram como foco a auditoria interna no setor público. O tema foi escolhido por se tratar de uma área q
Akademický článek
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Autor:
de Sousa Oliveira Leite, Priscila1 priscilasousa-18@hotmail.com, de Jesus Barros Costa, Abimael2 acosta@unb.br
Publikováno v:
Revista da Universidade Vale do Rio Verde. ago-dez2018, Vol. 16 Issue 2, p1-14. 14p.
Autor:
Mário de Carvalho Filho, Givanildo Pereira de Souza, Márcio Mateus Ferreira de Aquino, Sheila Miriam Barbosa Israel, Gesualdo Menezes Cavalcante
Publikováno v:
Revista Contabilidade e Controladoria. 10
A teoria institucional versa sobre a incorporação de práticas e procedimentos que levam uma organização a se tornar estruturada, sendo legitimada por ações que são reconhecidas pela sociedade atuante, podendo tais práticas e procedimentos se
Publikováno v:
Revista da Universidade Vale do Rio Verde; v. 16, n. 2 (2018)
Revista da Universidade Vale do Rio Verde
Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR)
instacron:UVRV
Revista da Universidade Vale do Rio Verde
Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR)
instacron:UVRV
Este estudo visa compreender as regulamentações a respeito da previsão de recursos e custos por trabalho de auditoria previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint). Para isso, foi realizada análise de conteúdo, aplicação de questionári
AVALIANDO A QUALIDADE DA AUDITORIA-GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AUDSUS A PARTIR DO MODELO IA-CM
Publikováno v:
Caderno de Administração, Vol 31, Iss 1 (2023)
A auditoria interna do setor público é um importante instrumento de governança e é uma atividade que precisa ser avaliada em sua qualidade de trabalho, de modo a apresentar os resultados com eficácia e efetividade. O Internal Audit Capability Mo
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https://doaj.org/article/0f5a9113c1244fd6b8a1a3c0e186469d